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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1223007
Data de emissão23/12/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.042,09
Valor LiquidadoR$ 2.042,09
Valor PagoR$ 2.042,09
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***411123**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ONIBUS VOLKSWAGEM E ONIBUS IVECO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorDEUSDETE PAIXAO DE ARAUJO
CPF/CNPJ***799460001**
EndereçoAV. INARCIO BRUNO, 18, JURANI,
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/12/2025 9 1 2.042,09
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007918 0000001 23/12/2025 2.042,09