| Número do Empenho | 1223018 |
| Data de emissão | 23/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.076,65 |
| Valor Liquidado | R$ 2.076,65 |
| Valor Pago | R$ 2.076,65 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***411123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS |
| CPF/CNPJ | ***222270016** |
| Endereço | PC CEL. ORLANDO CARVALHO, 400, CENTRO, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |