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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1222007
Data de emissão22/12/2025
Valor EmpenhadoR$ 13.146,66
Valor LiquidadoR$ 13.146,66
Valor PagoR$ 13.146,66
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***411123**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA E PLANEJAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (GESTORES E PROFESSORES). OFICINAS TEMATICAS SOBRE PRATICAS PEDAGOGICAS INOVADORAS E INCLUSIVAS COM GESTORES. (SEQUENCIAS DIDATICAS LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA 3º AO 9º ANO). OFICINAS E PLANEJAMENTOS COM OS ARTICULADORES E MONITORES DOS MACROCAMPOS LIGADOS AS DIFERENTES LINGUAGENS ARTISTICAS: DANCA, MUSICA, ARTES VISUAIS E TEATRO. ELABORACAO DE DOCUMENTOS PARA INSTITUCIONALIZAC
Dados do Credor
Nome do CredorISMAK ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA
CPF/CNPJ***315250001**
EndereçoTRANSAMAZONICA, 1134, CENTRO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/12/2025 9 1 13.146,66
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007939 0000001 22/12/2025 13.146,66