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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130071
Data de emissão 30/11/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
Ação MANUTENCAO DE VEICULOS PUBLICOS
Valor Empenhado R$ 2.611,55
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S-10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI-PI, CONFORME NF 2355.
CPF do Ordenador ***137063**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO MOCHA LTDA
CPF/CNPJ ***528850001**
Endereço AV. FLORIANO PEIXOTO, 243, RODAGEM DE FLORIANO, CEP:
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Transporte
Subfunção Transporte Rodoviário
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S-10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI-PI, CONFORME NF 2355.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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